柳州市阳和小学2024年单位预算公开说明

来源:鱼峰区财政局  |   发布日期:2024-02-08 11:10   

目 录

第一部分:柳州市阳和小学概况

第二部分:柳州市阳和小学2024年部门预算报表

第三部分:名词解释

第四部分:柳州市鱼峰区阳和小学2024年部门预算情况说明

第一部分:柳州市阳和小学概况

一、主要职责

(一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、柳州市委、鱼峰区党委、鱼峰区教育局关于教育工作的决策部署。规范学校的办学管理行为,依法维护学校、教职工及广大学生的合法权益,全面实施依法治校,促进学校办学的稳定、健康、可持续发展,积极推进素质教育,贯彻落实好党的教育方针和国家的教育兴国战略

(二)学校为实施六年制教育为主体的全日制公办教育机构,具有法人资格,独立承担民事责任。做好校领导班子建设工作,指导学校各级各类各部门的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

(三)按照市教育局、鱼峰区教育局等有关上级部门的设置标准,做好义务教育、学前教育规划建设和教育教学改革,负责本校教育信息的统计、分析和发布。

(四)负责本校教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计本校教育经费投入情况。

(五)负责本校基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育、学前教育的指导与协调,认真做好普通义务教育、学前教育、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,按上级规定做好中小学用书征订和进校书刊的管理,全面实施素质教育。

(六)主管本校教师队伍管理工作,实施教师资格持证上岗制度,指导学校教育人才队伍的建设。

(七)负责学校小学学历教育、学前教育和学籍学历管理工作。

(八)负责学校语言文字工作,按照市语言文字工作规划,指导学校语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况,指导推广普通话工作和师资培训工作。

(九)负责学校对外合作与交流工作。

(十)负责学校教育信息化工作。落实学校信息化规划并协调组织实施。

(十一)配合上级做好学校教育督导工作。接受和认真履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十二)完成上级各部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位共有单位1个,属全额拨款事业单位。

(一)事业单位1个,为柳州市阳和小学

单位人员编制总数为30人,事业编制27人。实有财政供养人数30人。

具体情况如下:

1.本级:人员编制总数为30人,事业编制27人。实有财政供养人数30人。 

第二部分:柳州市阳和小学2024年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年单位收支总预算569.11万元,同比增加69.6 万元,同比增长13.93 %,收入包括:一般公共预算收入569.11万元万元;支出包括:卫生健康支出6.16万元,教育支出447.86万元,社会保障和就业支出78.50万元,住房保障支出36.6万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年单位收支总预算569.11万元,同比增加69.6 万元,同比增长13.93 %。2024年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加,增加的主要原因:2024年预算项目调整,增加预算项目以及增加预算项目金额。其中:一般公共预算收入569.11万元,占收入总预算100%,同比增加69.6 万元,同比增长13.93 %。

三、部门支出预算情况说明

2024年单位支出总预算569.11万元,基本支出预算569.11万元,占支出总预算的100%,同比增加119.6万元,同比增长26.60 %。项目支出预算0万元,,同比减少50 万元,同比减少100 %。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.205教育支出447.86万元,占支出总预算78.69%,同比增加80.52万元,同比增加21.92%。增加的主要原因是:人员增加。

2.208类社会保障和就业支出78.5万元,占支出总预算13.79%,同比减少4.44万元,同比减少5.35%,减少原因的主要原因是:科目调整。

3.210类事业单位医疗支出6.16万元,占支出总预算1.08%,同比减少0.34万元,同比减少5.23%,减少的主要原因是:科目调整。

4.221类住房保障支出36.60万元,占支出总预算8.17%,同比增加1.9万元,同比增长5.48%。增加的主要原因是:公积金基数调整。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算。

1.基本支出预算569.11万元,占一般公共预算拨款支出预算100%,同比增加119.6万元,同比增长26.60 %。减少的主要原因:人员编制调整。

2024年支出预算总体增加的主要原因:人员编制增加和绩效提标。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算569.11万元,收入包括:一般公共预算拨款569.11万元;支出包括:205教育支出447.86万元,208类社会保障和就业支出78.50万元,210类事业单位医疗支出6.16万元, 221类住房保障支出36.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出569.11万元,其中:基本支出569.11万元,具体支出预算如下:

(一)事业单位离退休支出5.30万元,基本支出预算为。主要用于离退休人员经费的支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出48.80万元,全部为基本支出预算。单位基本养老保险的支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出24.40万元,全部为基本支出预算。主要单位职业年金的支出。

(四)住房公积金支出36.60万元,全部为基本支出预算。主要用于单位在职人员单位部分住房公积金。

(五)事业单位医疗支出6.16万元,全部为基本支出预算。主要用于单位在职人员卫生健康医疗支出

(六)小学教育支出447.86万元。基本支出430.74万元,主要用于基本人员经费。公用经费支出17.11万元,主要用于生均公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出569.11万元,其中:

(一)人员经费551.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出

(二)公用经费17.71万元,主要包括:工会经费、其他商品服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2023 年(上一年)预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。同比上年持平

(一)因公出国(境)经费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,同比上年持平

(二)公务接待费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,同比上年持平。                                          

(三)公务用车购置及运行费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,同比上年持平。

1.公务用车购置费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,同比上年持平

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,同比上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年单位支出总预算569.11万元,同比增加69.6万元,同比增长13.93 %,主要用于小学教育支出,机关事业单位基本养老保险支出等。事业单位运行经费增加的原因:人员编制调整和绩效提标以及社保基数调整等

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0万元,同比减少0万元,同比下降0%。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元,同比下降0%。

集中采购预算增减无变动幅度。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购0万元。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排政府采购支出预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况

(四)预算绩效目标情况说明

(一)重点项目预算绩效目标说明

2024年本部门只有基本支出预算,没有专项经费预算,所以无重点项目预算绩效目标申报

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:柳州市鱼峰区阳和小学2024年部门预算情况说明

详见附件。


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2024

柳州市阳和小学2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分:柳州市阳和小学概况

第二部分:柳州市阳和小学2024年部门预算报表

第三部分:名词解释

第四部分:柳州市鱼峰区阳和小学2024年部门预算情况说明

第一部分:柳州市阳和小学概况

一、主要职责

(一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、柳州市委、鱼峰区党委、鱼峰区教育局关于教育工作的决策部署。规范学校的办学管理行为,依法维护学校、教职工及广大学生的合法权益,全面实施依法治校,促进学校办学的稳定、健康、可持续发展,积极推进素质教育,贯彻落实好党的教育方针和国家的教育兴国战略

(二)学校为实施六年制教育为主体的全日制公办教育机构,具有法人资格,独立承担民事责任。做好校领导班子建设工作,指导学校各级各类各部门的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

(三)按照市教育局、鱼峰区教育局等有关上级部门的设置标准,做好义务教育、学前教育规划建设和教育教学改革,负责本校教育信息的统计、分析和发布。

(四)负责本校教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计本校教育经费投入情况。

(五)负责本校基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育、学前教育的指导与协调,认真做好普通义务教育、学前教育、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,按上级规定做好中小学用书征订和进校书刊的管理,全面实施素质教育。

(六)主管本校教师队伍管理工作,实施教师资格持证上岗制度,指导学校教育人才队伍的建设。

(七)负责学校小学学历教育、学前教育和学籍学历管理工作。

(八)负责学校语言文字工作,按照市语言文字工作规划,指导学校语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况,指导推广普通话工作和师资培训工作。

(九)负责学校对外合作与交流工作。

(十)负责学校教育信息化工作。落实学校信息化规划并协调组织实施。

(十一)配合上级做好学校教育督导工作。接受和认真履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十二)完成上级各部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位共有单位1个,属全额拨款事业单位。

(一)事业单位1个,为柳州市阳和小学

单位人员编制总数为30人,事业编制27人。实有财政供养人数30人。

具体情况如下:

1.本级:人员编制总数为30人,事业编制27人。实有财政供养人数30人。 

第二部分:柳州市阳和小学2024年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年单位收支总预算569.11万元,同比增加69.6 万元,同比增长13.93 %,收入包括:一般公共预算收入569.11万元万元;支出包括:卫生健康支出6.16万元,教育支出447.86万元,社会保障和就业支出78.50万元,住房保障支出36.6万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年单位收支总预算569.11万元,同比增加69.6 万元,同比增长13.93 %。2024年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加,增加的主要原因:2024年预算项目调整,增加预算项目以及增加预算项目金额。其中:一般公共预算收入569.11万元,占收入总预算100%,同比增加69.6 万元,同比增长13.93 %。

三、部门支出预算情况说明

2024年单位支出总预算569.11万元,基本支出预算569.11万元,占支出总预算的100%,同比增加119.6万元,同比增长26.60 %。项目支出预算0万元,,同比减少50 万元,同比减少100 %。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.205教育支出447.86万元,占支出总预算78.69%,同比增加80.52万元,同比增加21.92%。增加的主要原因是:人员增加。

2.208类社会保障和就业支出78.5万元,占支出总预算13.79%,同比减少4.44万元,同比减少5.35%,减少原因的主要原因是:科目调整。

3.210类事业单位医疗支出6.16万元,占支出总预算1.08%,同比减少0.34万元,同比减少5.23%,减少的主要原因是:科目调整。

4.221类住房保障支出36.60万元,占支出总预算8.17%,同比增加1.9万元,同比增长5.48%。增加的主要原因是:公积金基数调整。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算。

1.基本支出预算569.11万元,占一般公共预算拨款支出预算100%,同比增加119.6万元,同比增长26.60 %。减少的主要原因:人员编制调整。

2024年支出预算总体增加的主要原因:人员编制增加和绩效提标。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算569.11万元,收入包括:一般公共预算拨款569.11万元;支出包括:205教育支出447.86万元,208类社会保障和就业支出78.50万元,210类事业单位医疗支出6.16万元, 221类住房保障支出36.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出569.11万元,其中:基本支出569.11万元,具体支出预算如下:

(一)事业单位离退休支出5.30万元,基本支出预算为。主要用于离退休人员经费的支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出48.80万元,全部为基本支出预算。单位基本养老保险的支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出24.40万元,全部为基本支出预算。主要单位职业年金的支出。

(四)住房公积金支出36.60万元,全部为基本支出预算。主要用于单位在职人员单位部分住房公积金。

(五)事业单位医疗支出6.16万元,全部为基本支出预算。主要用于单位在职人员卫生健康医疗支出

(六)小学教育支出447.86万元。基本支出430.74万元,主要用于基本人员经费。公用经费支出17.11万元,主要用于生均公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出569.11万元,其中:

(一)人员经费551.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出

(二)公用经费17.71万元,主要包括:工会经费、其他商品服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2023 年(上一年)预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。同比上年持平

(一)因公出国(境)经费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,同比上年持平

(二)公务接待费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,同比上年持平。                                          

(三)公务用车购置及运行费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,同比上年持平。

1.公务用车购置费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,同比上年持平

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,同比上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年单位支出总预算569.11万元,同比增加69.6万元,同比增长13.93 %,主要用于小学教育支出,机关事业单位基本养老保险支出等。事业单位运行经费增加的原因:人员编制调整和绩效提标以及社保基数调整等

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0万元,同比减少0万元,同比下降0%。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元,同比下降0%。

集中采购预算增减无变动幅度。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购0万元。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排政府采购支出预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况

(四)预算绩效目标情况说明

(一)重点项目预算绩效目标说明

2024年本部门只有基本支出预算,没有专项经费预算,所以无重点项目预算绩效目标申报

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:柳州市鱼峰区阳和小学2024年部门预算情况说明

详见附件。